目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
丰镇市人民检察院是国家的法律监督机关,领导全市检察机关通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
2、对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
3、对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
4、依照法律规定提起公益诉讼;
5、对诉讼活动实行法律监督;
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
8、法律规定的其他职权。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部,下设机构1个:司法警察大队。
本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门(单位)决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:丰镇市人民检察院。详细情况见表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
丰镇市人民检察院 |
行政单位 |
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
2025年,丰镇市人民检察院在市委及上级检察院的坚强领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,紧紧围绕服务保障全市经济社会高质量发展中心大局,依法全面履行法律监督职责,各项检察工作稳步推进。
一是坚守监督主业,以“四大检察”协同维护公平正义。全面履行法律监督职责,推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察全面协调充分发展,高质效办好每一个案件。
二是紧扣发展大局,以精准检察担当服务中心工作。始终把检察工作置于市委工作大局中谋划推进,主动对接发展需求,找准履职切入点和着力点,做到市委中心工作推进到哪里,检察服务就跟进到哪里。
三是践行司法为民,以暖心举措回应民生诉求。始终把人民群众急难愁盼放在心上,聚焦民生领域突出问题,以精准监督、能动履职为抓手,依法严惩侵害民生权益犯罪,传递检察温度。
四是强化队伍建设,以过硬素质筑牢履职根基。坚持围绕中心大局强化检察队伍政治担当,以严格管理监督提升检察队伍专业素养,着力锻造一支政治立场坚定、业务本领过硬、敢于攻坚克难的检察铁军。
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
丰镇市人民检察院 2025年度收入、支出决算总计均为 1292.01万元。与年初预算相比,收、支总计各增加139.86万元,增长12.14%,变动原因:本年上级追加项目经费和基本工资;与上年决算相比,收、支总计各增加5.22万元,增长0.41%。其中:
(一)收入决算总计 1292.01万元。包括:
1.本年收入决算合计 1292.01万元。与上年决算相比,增加5.22万元,增长0.41%,变动原因:本年存在工资调整,追加基本工资经费。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 1292.01万元。包括:
1.本年支出决算合计 1292.01万元。与上年决算相比,增加5.22万元,增长0.41%,变动原因:本年存在工资调整,追加基本工资经费。
2.结余分配 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
丰镇市人民检察院 2025年度本年收入决算合计 1292.01万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入 1238.24万元,占 95.84%;
政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
上级补助收入 0万元,占 0%;
事业收入 0万元,占 0%;
经营收入 0万元,占 0%;
附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
其他收入 53.76万元,占 4.16%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
丰镇市人民检察院2025年度本年支出决算合计 1292.01万元,其中:
基本支出 919.85万元,占 71.20%;
项目支出 372.16万元,占 28.80%;
上缴上级支出 0万元,占 0%;
经营支出 0万元,占 0%;
对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
丰镇市人民检察院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1238.24万元,与年初预算相比,收、支总计各增加86.10万元,增长7.47%,变动原因:本年上级追加项目经费和基本工资;与上年决算相比,收、支总计各增加33.77万元,增长2.80%,变动原因:本年存在工资调整,追加基本工资经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
丰镇市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1238.24万元。与年初预算 1152.14万元相比,完成年初预算的 107.47%。其中:
(一)公共安全(类)
公共安全(类)决算数为 1080.37万元,与年初预算相比增加 97.11万元。其中:
1.检察(款)行政运行(项)。年初预算865.14万元,支出决算919.85万元,完成年初预算的106.32%。决算数与年初预算数的差异原因:本年存在工资调整,追加基本工资经费。
2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算287万元,决算支出372.16万元,完成年初预算的129.67%。决算数与年初预算数的差异原因:我院2025年追加项目经费。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 56.32万元,与年初预算相比减少16.14万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算48.3万元,支出决算49.25万元,完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数的差异原因:属于正常变动。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算24.15万元,支出决算7.06万元,完成年初预算的29.23%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年退休3人。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 43.37万元,与年初预算相比增加(减少) 7.25万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算23.46万元,支出决算43.37万元,完成年初预算的184.87%。决算数与年初预算数的差异原因:社保基数上调。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算12.65万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:调剂为行政单位医疗。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 58.19万元,与年初预算相比减少2.13万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算60.31万元,支出决算58.19万元,完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数的差异原因:属于正常变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
丰镇市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 866.08万元,其中:
(一)人员经费 771.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费 94.12万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
丰镇市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 372.16万元,其中:
(一)商品和服务支出 277.16万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。
(二)资本性支出 95.00万元。主要包括:办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
丰镇市人民检察院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 32.32万元,支出决算 32.32万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 31.71万元,支出决算 31.71万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.61万元,支出决算 0.61万元,完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 32.32万元,支出决算 32.32万元,与预算差异原因:无差异,全部支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
丰镇市人民检察院2025年度财政拨款“三公”经费支出 32.32万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 31.71万元,占 98.10%;公务接待费支出 0.61万元,占 1.90%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 31.71万元。其中:
(1)公务用车购置支出 8.71万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆,开支内容:购置了一辆执法执勤用车。与上年决算相比,减少18.48万元,下降67.97%,变动原因:本年购置执法执勤用车标准为8万元,上年购置执法执勤用车标准为25万元。
(2)公务用车运行维护费支出 23.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比,增加3.04万元,增长15.23%,变动原因:购置新车,相关费用增加。
3.公务接待费支出 0.61万元。其中:国内公务接待支出 0.61万元,接待10 批次,40 人次,开支内容:公务接待相关费用;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.61万元,增长0%,变动原因:本年支出公务接待相关费用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
丰镇市人民检察院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
丰镇市人民检察院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
丰镇市人民检察院 2025年度公用经费支出决算 94.12万元,与上年决算相比,减少1.53万元,下降1.60%,变动原因:属于正常变动。其中,机关运行经费支出决算 94.12万元。比上年决算相比,减少1.53万元,下降1.60%,变动原因:属于正常变动。
十二、政府采购支出决算情况说明
丰镇市人民检察院2025年度政府采购支出总额 41.99万元,其中:政府采购货物支出 18.83万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 23.15万元。政府采购授予中小企业合同金额 32.05万元,占政府采购支出总额的76.33%,其中:授予小微企业合同金额 32.05万元,占政府采购支出总额的76.33%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.27%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
丰镇市人民检察院截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆13 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车12 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆,;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
丰镇市人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金 372.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;
组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
丰镇市人民检察院2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。
1.办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.83分。全年预算数为282万元,执行数为277.16万元,完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况:保障各部门的办案费用按上级院的考核要求进度完成办案数,办案质量。在保障办案率的前提下,提升办案质量。发现的主要问题及原因:1.项目立项、实施存在问题。2.资金管理使用存在问题。下一步改进措施:后续我单位将继续做好办案(业务)费的项目实施。继续由财务室进行管理,严格按照办案(业务)费的使用范围,专款专用,对于各个部门所报销的办公费报销单及采购部门对单位所需的采购报销单进行严格审核,具体继续由财务室负责 办案(业务)费的支出工作,确保办案(业务)费的使用规范、效益、安全,做到报账项目资金精准发放,更好的服务检察工作,提升检察工作质量。
|
项目支出绩效自评表 (2025年度) |
|
项目名称 |
办案(业务)经费 |
|
主管部门 |
丰镇市人民检察院部门 |
实施单位 |
丰镇市人民检察院 |
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
年度资金总额 |
200 |
282 |
277.16 |
10 |
98.28 |
9.83 |
|
其中:财政拨款 |
200 |
282 |
277.16 |
—— |
98.28 |
—— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
保障各部门的办案费用按上级院的考核要求进度完成办案数,办案质量。在保障办案率的前提下,提升办案质量。 |
保障各部门的办案费用按上级院的考核要求进度完成办案数,办案质量。在保障办案率的前提下,提升办案质量。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
案件受理情况 |
正向 |
大于等于 |
300 |
620 |
件 |
5 |
5 |
|
|
培训人次 |
正向 |
大于等于 |
15 |
15 |
人 |
5 |
5 |
|
|
维修屋面防水采暖管道系统维护 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
件 |
5 |
5 |
|
|
印刷宣传册 |
正向 |
大于等于 |
5000 |
5000 |
册 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
年度审结率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
90 |
% |
2.5 |
2.5 |
|
|
培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
99 |
% |
2.5 |
2.5 |
|
|
印刷合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
99 |
% |
2.5 |
2.5 |
|
|
维修设施合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
99.9 |
% |
2.5 |
2.5 |
|
|
时效指标 |
法定审限内结案率 |
反向 |
小于等于 |
50 |
0 |
工作日 |
2.5 |
2.5 |
|
|
培训时间 |
反向 |
小于等于 |
10 |
7 |
天 |
2.5 |
2.5 |
|
|
宣传时间 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1 |
月 |
2.5 |
2.5 |
|
|
设施维修时间 |
反向 |
小于等于 |
10 |
9 |
月 |
2.5 |
2.5 |
|
|
成本指标 |
培训人均支出 |
反向 |
小于等于 |
400 |
300 |
元/天 |
2.5 |
2.5 |
|
|
办案平均成本 |
反向 |
小于等于 |
0.38 |
0.3 |
万元 |
2.5 |
2.5 |
|
|
设施维修总成本 |
反向 |
小于等于 |
45 |
40 |
万元 |
2.5 |
2.5 |
|
|
印刷成本 |
反向 |
小于等于 |
30 |
20 |
元/册 |
2.5 |
2.5 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
改善所辖地区法制环境 |
正向 |
大于等于 |
98 |
99.9 |
% |
10 |
10 |
|
|
办案人员能力 |
正向 |
大于等于 |
90 |
99.9 |
% |
10 |
10 |
|
|
可持续影响 |
保障维护法制的可持续性 |
正向 |
大于等于 |
90 |
99.9 |
% |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
案件当事人满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
99.9 |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
99.83 |
|
2.业务装备经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照上级要求,单位配备的打印机、扫描仪和高拍仪全部国产化,保障本部门检察工作正常开展所需的各种办案设备的购置及升级,确保检察职能正常发挥。发现的主要问题及原因:1.项目立项、实施存在问题。2.资金管理使用存在问题。下一步改进措施:后续我单位将继续做好“政法转移支付资金业务装备费”的项目实施。继续由财务室进行管理,严格按照“政法转移支付资金业务装备费”的使用范围,专款专用,具体继续由财务室负责 “政法转移支付资金业务装备费”的检察办公设备采购工作,确保“政法转移支付资金业务装备费”的使用规范、效益、安全,做到报账项目资金精准发放,更好的服务检察工作,提升检察工作质量。
|
项目支出绩效自评表 (2025年度) |
|
项目名称 |
业务装备经费 |
|
主管部门 |
丰镇市人民检察院部门 |
实施单位 |
丰镇市人民检察院 |
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
年度资金总额 |
87 |
95 |
95 |
10 |
100 |
10 |
|
其中:财政拨款 |
87 |
95 |
95 |
—— |
100 |
—— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
全年预计采购装备30台/件/套以上,装备合格率100%,使用干警对装备保障满意度达90%以上,保障本部门检察工作正常开展所需的各种办案设备的购置及升级,确保检察职能正常发挥。 |
按照上级要求,单位配备的打印机、扫描仪和高拍仪全部国产化。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
装备采购数量 |
正向 |
大于等于 |
30 |
72 |
台/件/套 |
5 |
5 |
|
|
合同订立个数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
72 |
个 |
5 |
5 |
|
|
通过采购平台采购数量 |
正向 |
大于等于 |
15 |
72 |
台/件 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
装备购置合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
政府采购率 |
正向 |
大于等于 |
70 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
装备采购时间 |
反向 |
小于等于 |
45 |
10 |
天 |
5 |
5 |
|
|
合同支付不及时性 |
反向 |
小于等于 |
20 |
5 |
天 |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
装备采购支出成本 |
反向 |
小于等于 |
95 |
95 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
合同订立金额 |
反向 |
小于等于 |
75 |
72 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
人民检察院业务能力 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
15 |
15 |
|
|
可持续影响 |
推动人民检察院业务装备的标准化规范化配置 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员对装备保障满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
99.9 |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100.00 |
|
(三)部门项目绩效评价结果。
我单位不涉及重点项目绩效评价。
(四)部门(单位)预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
我单位认真贯彻预算绩效管理各项规定,建立健全预算绩效自评、运行监控工作机制。在预算编制阶段规范填报绩效目标,围绕检察业务保障项目设置数量、质量、时效、社会效益等绩效指标。持续推进核心绩效指标标准化建设,严格落实绩效全过程管理,不断提升资金统筹使用效能。后续将进一步优化绩效指标体系,强化绩效评价结果与预算安排联动。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
五、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:高杨 联系电话:0474-3251023-
第五部分 部门(单位)决算表
见附件。